发布网友 发布时间:2024-10-23 19:30
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热心网友 时间:2024-11-22 08:28
操作步骤如下:
1、检查并确认所有相关的和付款业务:这一步需要从业务上检查并确认所有的采购、费用、预付款等业务已在系统中处理完毕。
2、检查是否存在未验证、暂挂的:使用登记表复查有关未被批准的的明细信息,重新验证;提交暂挂报表,检查是否存在暂挂的。
3、检查并确认所有付款业务已在系统中处理完毕:从业务上检查并确认所有的付款业务已在系统中处理完毕。
4、创建会计科目:联机创建或者通过提交请求创建会计科目,将应付业务创建会计科目。
5、检查本期是否存在未入账事务:提交未入账事务处理报表,检查本期是否存在未入账的事务。