内审检查表
受审核部门: 编制人/日期: 审核准则:ISO9001、IATF16949、ISO14001标准、体系文件、适用法律法规 审核日期: 管理体系要求 是否 参考 ISO9001IATF16949ISO14001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 批准人/日期: 内审员: 检查方法 提问 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记录
注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
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